問題已解決
我公司作為購買方,銷售方專票沖紅,我方前期已經(jīng)認證抵扣的情況下,如何做沖紅分錄?



你好 原來一樣分錄金額負數(shù)? ?
2023 04/10 17:11

84784977 

2023 04/10 17:34
那進項票,申報報表時如何操作?

玲老師 

2023 04/10 17:38
填寫增值稅的表,二,進項轉(zhuǎn)出。

我公司作為購買方,銷售方專票沖紅,我方前期已經(jīng)認證抵扣的情況下,如何做沖紅分錄?
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