問題已解決
老師:我在做退稅申報時,報關(guān)單配發(fā)票,報關(guān)單出口日期是2022年12月份,我配對好了保存,顯示出口日期非本年申報數(shù)據(jù),請確認后申報,這個應(yīng)該怎么辦



你好,修改一下批次。比如上年最后一次申報時,申報年月為202212,批次為004,那么在今年申報2022年的出口業(yè)務(wù)時,填寫申報年月為202212,批次為005。
2023 04/10 18:08

84785045 

2023 04/10 18:15
老師:我們公司是首單出口

84785045 

2023 04/10 18:16
我今年第一次申報出口退稅,就是2022年12月份出口的

薇老師 

2023 04/10 18:21
你寫的是什么呢,申報年月為202212,批次為001么?

84785045 

2023 04/10 18:25
老師是寫202212001

薇老師 

2023 04/10 18:29
這樣的話要 聯(lián)系專管員,后臺給你關(guān)聯(lián)一下。

84785045 

2023 04/10 18:34
好的,謝謝老師

84785045 

2023 04/10 18:35
還有我的增值稅發(fā)票稽核通過了,我在增值稅申報表中要填寫在哪里

84785045 

2023 04/10 18:35
增值稅申報附表二中要填上嗎

薇老師 

2023 04/10 18:40
票稽核通過了,增值稅納稅申報表附列資料(二)會自動出數(shù)據(jù)的。

84785045 

2023 04/10 18:45
在附表二哪一欄出現(xiàn),我的沒有出現(xiàn)呀

薇老師 

2023 04/10 18:45
如果出不來就按免抵退稅申報匯總表里的數(shù)字填上。

84785045 

2023 04/10 18:48
填在附表二第幾欄

薇老師 

2023 04/10 18:56
先把前面的處理好,正常是會自動出來的,保險起見,先把前面的申報給報成功再填
