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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,如果做賬時將預(yù)收科目數(shù)據(jù)掛在應(yīng)收科目下面報稅時,調(diào)表是不是就需要根據(jù)科目余額表的應(yīng)收科目期末余額的正負(fù)號來調(diào)整呀,如果應(yīng)收科目余額是貸方負(fù)數(shù)就寫在預(yù)收科目余額借方下面對吧



你好,對的,是的,你不用調(diào)整科目,直接重分類到資產(chǎn)負(fù)債表就可以了。
2023 04/11 10:33

84784975 

2023 04/11 10:34
不用調(diào)整科目重新分類到資產(chǎn)負(fù)債表就是把數(shù)據(jù)對應(yīng)放在資產(chǎn)負(fù)債表的對應(yīng)科目下對吧?

郭老師 

2023 04/11 10:37
對的,是的,是這么做的。
