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22年計提的應交稅費-應交增值稅,現(xiàn)在23年了怎么處理

84784974| 提問時間:2023 04/11 16:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好,您是最后沒有交這筆費用了,是嗎?
2023 04/11 16:24
84784974
2023 04/11 16:54
小規(guī)模,1到3月增值稅1%,沒有超30萬,也不交增值稅,我就是把22年掛賬上了,
宋生老師
2023 04/11 16:54
你好你不用交的話就轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。
84784974
2023 04/11 16:55
現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上應交稅費上有這筆金額
84784974
2023 04/11 16:56
那我是不是要變更22年第四季度的財務報表
84784974
2023 04/11 16:57
我現(xiàn)在轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,23年收入是不是又不合適了
宋生老師
2023 04/11 16:58
你好這個沒關系的呀,是正常就這樣做啊。
84784974
2023 04/11 16:59
好的,謝謝老師
宋生老師
2023 04/11 17:00
你好,不用客氣的了。
84784974
2023 04/11 17:21
老師,這個增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入會計分錄怎么寫
宋生老師
2023 04/11 17:22
你好,借應交稅費,應交增值稅,貸營業(yè)外收入。
84784974
2023 04/11 17:33
老師我用咱們這個快帳軟件
宋生老師
2023 04/11 17:33
你好,這個分錄就是這樣做的。
84784974
2023 04/11 17:34
營業(yè)外收入,要有二級科目,怎么寫
宋生老師
2023 04/11 17:35
你好,這個您就寫稅收減免就好了。
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