問題已解決
老師,去年有個分錄是付款的分錄,結(jié)果前會計做成了借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)付賬款,如何沖?



學(xué)員朋友您好,紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍字正確憑證
2023 04/11 20:17

易 老師 

2023 04/11 20:18
借:應(yīng)收票據(jù)負數(shù),貸:應(yīng)付賬款負數(shù)

易 老師 

2023 04/11 20:18
付票收票,借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)付票據(jù),
