問題已解決
公司19年購入汽車原值34萬累計折舊14萬 現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓給另一個公司開了專票給對方含稅18萬車款 分錄怎么做



清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理
??? ? ??累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%。未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,只能開普票
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借:資產(chǎn)處置損益
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
2023 04/11 22:26

84784947 

2023 04/11 22:58
增值稅申報表填哪行 跟銷售填一起嗎

84784947 

2023 04/11 23:00
跟銷售填一起 增值稅申報表金額跟利潤表上的主營業(yè)務(wù)收入對不上

家權(quán)老師 

2023 04/11 23:01
你說的是簡易征收還是按13%

84784947 

2023 04/11 23:02
專票稅率13%

家權(quán)老師 

2023 04/11 23:04
直接按未開票收入申報就是了

84784947 

2023 04/11 23:06
已經(jīng)開了專票給對方公司

家權(quán)老師 

2023 04/11 23:10
那就正常申報增值稅就是了

84784947 

2023 04/12 07:03
增值稅申報表金額跟利潤表上的主營業(yè)務(wù)收入對不上 有沒有關(guān)系

家權(quán)老師 

2023 04/12 08:10
可以修改這一步
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理/營業(yè)外收入
? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
