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實(shí)務(wù)
問題已解決
已認(rèn)證和未認(rèn)證的專票分別怎么作分錄。



同學(xué),你好
已認(rèn)證
借:管理費(fèi)用、庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))
貸:銀行存款
未認(rèn)證
借:管理費(fèi)用、庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 (待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
2023 04/12 12:03

84785015 

2023 04/12 13:28
謝謝老師!待認(rèn)證的等要抵扣時(shí)再去認(rèn)證后的賬務(wù)處理又要怎么做分錄

小菲老師 

2023 04/12 13:32
同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 (待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
