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老師您好,我去年結(jié)轉(zhuǎn)增值稅—銷項(xiàng)稅額到營業(yè)外收入里,但是今年發(fā)現(xiàn),多結(jié)轉(zhuǎn)了,我今年想調(diào)整,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?

84785011| 提問時間:2023 04/12 13:51
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,借:以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi),借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023 04/12 13:58
84785011
2023 04/12 14:03
好的,謝謝老師
易 老師
2023 04/12 14:10
不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價)
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