問題已解決
業(yè)務招待費按照發(fā)生額的60%扣除但最高不得超過當年營業(yè)收入的千分之五,那假如業(yè)務招待費有八千 營業(yè)收入只有45000,那是不是只能稅前列支225



你好,是的,8000-225的就是需要納稅調整增加的業(yè)務招待費
2017 12/05 14:30

84785041 

2017 12/05 14:32
哦 那這個調增的業(yè)務招待費是弄到下一年度嗎還是做什么用

鄒老師 

2017 12/05 14:32
你好,在匯算清繳調整了就不能再扣除了

84785041 

2017 12/05 14:36
不明白這個調整的金額是調整到哪里去 是要補交剩下這個款嗎

鄒老師 

2017 12/05 14:37
你好,是做納稅調整增加,在納稅調整項目明細表填寫
如果之前利潤是正數(shù),調整了需要補交稅款的

84785041 

2017 12/05 14:40
@鄒老師:哦 如果之前利潤是負數(shù) 就可以沖銷是吧 出現(xiàn)正數(shù)就交稅款對吧

鄒老師 

2017 12/05 14:40
你好,是的,是這個意思
