問題已解決
跨年了發(fā)現(xiàn)以前把成本多入了.紅沖糾正了之后,涉及以前年度損益的調(diào)整的分錄該怎么寫呢



同學(xué)你好
是什么會計準(zhǔn)則
2023 04/12 15:09

84784987 

2023 04/12 15:17
在哪查看是什么準(zhǔn)則呢

84784987 

2023 04/12 15:22
是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

樸老師 

2023 04/12 15:27
同學(xué)你好
不能用以前年度損益調(diào)整
要用利潤分配未分配利潤

84784987 

2023 04/12 15:53
老師分錄該怎么寫呢

樸老師 

2023 04/12 15:58
借應(yīng)付賬款
貸利潤分配未分配利潤

84784987 

2023 04/12 16:01
那很久之前的租金沒入成本,之前一直掛應(yīng)付,跨年入賬的分錄該怎么做呢

樸老師 

2023 04/12 16:11
那你這個有發(fā)票嗎

84784987 

2023 04/12 16:12
有發(fā)票的

樸老師 

2023 04/12 16:21
同學(xué)你好
有發(fā)票用利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付賬款

84784987 

2023 04/12 16:24
老師上面的那個問題,借應(yīng)付賬款的金額是不是紅沖的金額

樸老師 

2023 04/12 16:34
同學(xué)你好
對的
是之前借方往來的金額

84784987 

2023 04/12 16:37
那借應(yīng)付賬款貸未分配利潤,填負(fù)數(shù)嗎還是正數(shù)

84784987 

2023 04/12 16:38
因為之前是多入了

樸老師 

2023 04/12 16:46
同學(xué)你好
這個是正數(shù)
所以調(diào)增

84784987 

2023 04/12 16:47
老師在匯算清繳這個金額是不是得調(diào)增那里寫上

樸老師 

2023 04/12 16:55
對的
調(diào)增那里寫就可以
