問題已解決
老師,您好,請教個問題,就是3月份要出季報,我賬上用了一個科目,統(tǒng)一放應付賬款,問題來了,應付賬款出現(xiàn)負數(shù),我把一部分負數(shù)的科目調(diào)到應收賬款,現(xiàn)在一改不平衡了,請問哪里沒結轉嗎?哪里出了問題



應付賬款的負數(shù)填寫在預付賬款里就行了。直接改報表。
2023 04/12 16:03

84784975 

2023 04/12 16:06
應付的負數(shù)踢出來直接放到預付賬款?那應付賬款的正數(shù)我又單獨匯總放在了應付,這樣理解嗎

玲老師 

2023 04/12 16:11
你好,是的,是這樣的。
報表這個公式是這樣填寫。應付賬款等于應付賬款的貸方加上預付賬款的貸方。
