問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,目前有一家公司的法人掛社保在我司,并且需要給他發(fā)工資,應(yīng)收未收的這筆款是由他名下的公司轉(zhuǎn)款到我公司賬上嗎?,再由我們開(kāi)票給對(duì)方,是這樣賬務(wù)處理嗎? 他人在深圳上班,公司是中山市注冊(cè)的,所以要買(mǎi)深圳的社保,當(dāng)時(shí)就一直**在我司賬上了



廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,不用開(kāi)票啊,發(fā)工資記和管理費(fèi)用等,收到轉(zhuǎn)來(lái)的錢(qián)沖減管理費(fèi)用
2023 04/12 18:11

84784956 

2023 04/12 18:32
是要讓對(duì)方個(gè)人轉(zhuǎn)到公賬嗎?

廖君老師 

2023 04/12 18:33
您好,他公司也行啊,反正我們公司的錢(qián)沒(méi)少了

84784956 

2023 04/12 18:33
他公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 不用開(kāi)票是嗎

84784956 

2023 04/12 18:35
發(fā)工資正常做應(yīng)付職工薪酬的分錄是嗎,收到他公司轉(zhuǎn)來(lái)的錢(qián)怎么做分錄呢

廖君老師 

2023 04/12 18:38
您好,不用開(kāi)票,沒(méi)有業(yè)務(wù)咋開(kāi)票啊,發(fā)工資正常做應(yīng)付職工薪酬的分錄。是的,收到錢(qián),借:銀行(正數(shù))? ?貸:應(yīng)付工資(正數(shù))
借;管理費(fèi)用? (負(fù))? 貸::應(yīng)付工資(負(fù)數(shù))

84784956 

2023 04/12 18:40
?老師 對(duì)方公司轉(zhuǎn)款進(jìn)來(lái)也行嗎

廖君老師 

2023 04/12 18:43
您好!我臨時(shí)有事走開(kāi)1小時(shí),留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容
