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問題已解決

老師,22年12月印花稅多計提了,23年1月了借:稅金及附加負數 貸:應交稅金-印花稅 負數。23年3月申報利潤表發(fā)現(xiàn)稅金及附加還是負數,稅務局無法申報。3月我重新補了憑證:借:稅金及附加正數貸:應交稅金-印花稅 正數 沖銷1月的負數 然后借:應交稅金-印花稅 正數貸:稅金及附加正數??颇坑囝~表是沒有余額了,但是利潤表還是金及附加負數。這么辦?

84784967| 提問時間:2023 04/13 10:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 利潤表為啥還是負數
2023 04/13 10:14
84784967
2023 04/13 10:19
我也不明白 我的稅金及附加科目余額表是平的,但是利潤表營業(yè)稅金及附加還是負數
84784967
2023 04/13 10:20
是不是調整的分錄還是不對啊 一月調整的錯了,結轉本年利潤了。3月在沖回也不行
樸老師
2023 04/13 10:24
同學你好 結轉損益了沒有
84784967
2023 04/13 10:32
老師,那我現(xiàn)在要如何把利潤表里的稅金及附加不顯示負數呢?要報稅急
84784967
2023 04/13 10:34
3月調整完已結轉損益了
84784967
2023 04/13 10:41
我看22年12月是借:稅金及附加 140 貸:應交稅金 140 23年實際發(fā)生13.97元 所以我做了借:稅金及附加-126.03 貸:應交稅金-印花稅 -126.03 借:應交稅金13.97 貸:銀行存款 13.97 1月已結轉損益 然后3月利潤表是稅金及附加是負數
樸老師
2023 04/13 10:42
多結轉損益了 沖減了就可以
84784967
2023 04/13 10:42
那我3月正常應該如何調整才好
84784967
2023 04/13 10:48
老師有沒有辦法 急 季報沒法申報
樸老師
2023 04/13 10:52
同學你好 按照季度申報就可以了
84784967
2023 04/13 11:04
營業(yè)稅金附加是負數申報不了
樸老師
2023 04/13 11:14
你沖減多結轉的就可以了
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