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問題已解決

老師,一般納稅人,2023年2月收到2022年個稅退費100,申報增值稅時怎么填

84785006| 提問時間:2023 04/13 11:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,填寫在附表一里面,未開票收入里面
2023 04/13 11:26
84785006
2023 04/13 11:33
是在“一般計稅方法”中?還是在“簡易計稅方法”中?
東老師
2023 04/13 11:34
就是你上面6%未開票發(fā)票收入。
84785006
2023 04/13 11:37
是的,未開票收入,我需填在“一般計稅方法”的未開票收入中?還是填在“簡易計稅方法”未開票收入中?
東老師
2023 04/13 11:38
要在一般計稅里面就可以。
84785006
2023 04/13 11:47
老師,這個顯示的是什么時候的?“期末未繳稅額有”7861.11,怎么后面“本期應(yīng)補(退)稅額”又為0
東老師
2023 04/13 11:48
這個真是抱歉,這個我不太確定。
84785006
2023 04/13 11:48
我們從去年12月到今年有251.76元,期末留抵稅額
東老師
2023 04/13 11:49
和你這個應(yīng)該是沒啥關(guān)系的。
84785006
2023 04/13 11:52
稅務(wù)局這樣回復(fù)的
東老師
2023 04/13 11:56
這個您按稅務(wù)局為準(zhǔn)吧,這個問題我不太確定。
84785006
2023 04/13 11:57
好的,謝謝老師
東老師
2023 04/13 11:57
不客氣幫忙給個五星好評。
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