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您好老師,我們公司年后從代理記賬那把賬接回來了,但是他們做賬只按發(fā)票做沒做銀行流水,但是我做賬方式和他們又不一樣,我做銀行流水,建期初賬的時(shí)候按他們提供的建的,導(dǎo)致現(xiàn)在其它應(yīng)付款和預(yù)收賬款的余額總共還爬著1100多萬,實(shí)際上是沒有這些負(fù)債的,我現(xiàn)在該怎么平掉這些負(fù)債呀,建期初賬時(shí)我按老師的意見根據(jù)他們的期初建賬的,怕稅務(wù)局那不連續(xù),現(xiàn)在不知道該怎么去沖銷了

84784972| 提問時(shí)間:2023 04/13 13:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 建賬計(jì)入期初數(shù)就可以了 要和稅局申報(bào)的一致
2023 04/13 13:33
84784972
2023 04/13 21:27
我是計(jì)入期初數(shù)了,但是現(xiàn)在賬上其它應(yīng)付款和預(yù)收賬款的余額總共有1000多萬? 實(shí)際上是沒有這些的,現(xiàn)在有辦法調(diào)嗎 老師
樸老師
2023 04/14 08:03
期初數(shù)是沒有辦法調(diào)整的 只能轉(zhuǎn)到營業(yè)外
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