問題已解決
老師,您好,已經(jīng)抵扣的進項稅額,做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是什么



您好,同學,
借:成本費用
貸:應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2023 04/13 16:42

84784982 

2023 04/13 16:44
只是單單轉(zhuǎn)進項稅額哦

向陽老師 

2023 04/13 16:51
進項稅額轉(zhuǎn)出,之前是做的什么分錄呢,轉(zhuǎn)出了是要增加他的成本費用的

84784982 

2023 04/13 16:52
一開始購進貨款:借:材料采購 應交稅額——待認證進項稅額 貸:應付賬款,后面抵扣了進項,做了一筆:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費—待認證進項稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前抵扣發(fā)票里面有用于集體福利的,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,我該怎么做分錄?

84784982 

2023 04/13 16:54
是做:借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出么?

向陽老師 

2023 04/13 16:55
那就是我之前的分錄哦,用于集體福利是要增加他的費用的,
借:管理費用-福利費用
貸:應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
