問題已解決
增值稅:申報數(shù)據(jù)不符合核心征管規(guī)則,請修改后重新填報當(dāng)期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計40958.18+8.32+0.00元。相差金額40966.500000元當(dāng)期銷售額填報異常



你好,這個是你的銷售額不對,你再看一下銷售額。
2023 04/13 17:02
