問題已解決
老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年12月申報表上錯誤,把借,應交增值稅-減免稅款720,貸管理費用-稅控盤720。寫成貸,營業(yè)外收入720。這影響本年利潤嗎,怎么調整,寫分錄



你好,這個沒關系的,不用調。
2023 04/14 08:57

84785038 

2023 04/14 08:58
老師!不影響本年利潤嗎

84785038 

2023 04/14 09:02
老師!管理費用沒減少720與營業(yè)外收入增加720,是不是本年利潤不變

宋生老師 

2023 04/14 09:04
你好,是的,最終是沒變的。
