問題已解決
新成立的公司,今年一月進(jìn)項17萬,二月進(jìn)項68萬,三月進(jìn)項126萬。一二月沒有銷項,三月銷項77萬,三月認(rèn)證抵扣76萬,還有135萬沒有認(rèn)證。請問月底怎么做賬?應(yīng)交稅金應(yīng)該做哪些分錄



認(rèn)證計入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn))
未抵扣計入應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項稅
2023 04/14 09:33

84784966 

2023 04/14 11:46
進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來的時候已經(jīng)做了“應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項稅額”這個分錄
銷項發(fā)票進(jìn)來的時候已經(jīng)做了“應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–銷項稅額”這個分錄。但是每個月末都沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在三月份不知道怎么弄

venus老師 

2023 04/14 11:49
你們現(xiàn)在銷項大于進(jìn)項嗎,需要繳納增值稅嗎
