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實(shí)務(wù)
問題已解決
1月份,進(jìn)賬稅額已經(jīng)在賬務(wù)處理了。但是未在平臺進(jìn)行抵扣。現(xiàn)在應(yīng)該如何處理



你好,你說已經(jīng)處理了,你是怎么做的會計(jì)分錄
2023 04/14 10:51

84784968 

2023 04/14 10:57
圖片上這樣子

84784968 

2023 04/14 10:57
是紅沖憑證,在今個月更正嗎?

宋生老師 

2023 04/14 10:59
你現(xiàn)在是以后打算都不抵扣了是嗎?

84784968 

2023 04/14 11:15
打算今個月抵扣

宋生老師 

2023 04/14 11:17
可以先把這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,然后勾選認(rèn)證之后再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅。

84784968 

2023 04/14 11:31
老師,麻煩寫一下2個步驟借貸的科目,謝謝

84784968 

2023 04/14 11:45
老師,分錄應(yīng)該怎么寫。我不會

宋生老師 

2023 04/14 12:04
你好借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
然后你實(shí)際抵扣的時候,做相反的分錄。
