問題已解決
報所得稅匯算清繳主表的時候,總的是虧損的,但是去年預(yù)申報表的時候是有盈利的,然后最后就會變成應(yīng)補退稅就變成負(fù)的了,這個要怎么調(diào)節(jié)?



不想退稅的嗎
那說調(diào)整明細(xì)表扣除項目30填寫張載金額
2023 04/14 12:53

84784980 

2023 04/14 13:00
賬載填已交所得稅數(shù),調(diào)增么

84784980 

2023 04/14 13:01
這個合理嗎,還是說總的一整年其實出現(xiàn)這種情況是可以申請退稅的

郭老師 

2023 04/14 13:05
可以的,不想退稅就是這么做。

84784980 

2023 04/14 13:08
那我要調(diào)整的數(shù),他有彌補以前年度虧損有16萬多,那我這個虧損的數(shù)額也要一起調(diào)整,他才會產(chǎn)生利潤,才會跟已交所得稅相抵扣掉

郭老師 

2023 04/14 13:13
是的,是的,這么做的

84784980 

2023 04/14 13:30
這個報表納稅調(diào)增,不管調(diào)多少應(yīng)納稅所得額出來,為什么最后都是應(yīng)納稅額是零?

郭老師 

2023 04/14 13:32
調(diào)整之前沒有彌補虧損明細(xì)表最后一行最后一列是多少,然后你需要退稅的金額又是多少

84784980 

2023 04/14 13:50
未彌補26654.94
退稅233.81
那調(diào)增36007.34么
但有減免所得稅

郭老師 

2023 04/14 13:53
你好,26654.94+233.81/2.5%
按照這個來填寫的

84784980 

2023 04/14 13:53
對,填進(jìn)去的就是36007.34,但是還是不對

郭老師 

2023 04/14 13:55
截圖看一下的出來的截圖主表還有彌補虧損

84784980 

2023 04/14 14:01
好了 謝謝老師

郭老師 

2023 04/14 14:02
不用客氣,工作愉快。
