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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,去年公積金費(fèi)用少計(jì)提了10000,今年怎么做賬務(wù)處理



借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬、公積金
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
金額都是1萬(wàn)。
2023 04/14 16:05

84785008 

2023 04/14 16:06
不用進(jìn)管理費(fèi)用么

84785008 

2023 04/14 16:08
如果不是公積金,是其他費(fèi)用呢 比如講辦公費(fèi),這個(gè)要怎么操作

郭老師 

2023 04/14 16:08
跨年了,不做管理費(fèi)用里面的。

84785008 

2023 04/14 16:12
如果是辦公費(fèi)用呢

郭老師 

2023 04/14 16:13
借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款。
