問題已解決
老師,3月份無票收入,會(huì)計(jì)已經(jīng)入完賬了。4月份合同簽訂完了,可以開發(fā)票了,但是合同金額和會(huì)計(jì)入賬的金額不一致了,怎么辦呢?



借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票
貸:主營業(yè)務(wù)收入-已開票
2023 04/14 16:46

84785009 

2023 04/14 16:47
老師,我開票按4月份簽訂的合同金額開,和我沒關(guān)系,是需要會(huì)計(jì)那邊調(diào)賬做分錄是嗎?

家權(quán)老師 

2023 04/14 16:55
是的,會(huì)計(jì)那邊知道怎么做的

84785009 

2023 04/14 17:06
明白了,謝謝老師

家權(quán)老師 

2023 04/14 17:11
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!
