問題已解決
老師,我們公司給紅十字會捐贈一臺設(shè)備,我是:借:營業(yè)外支出—捐贈 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額對嗎?



您好,同學(xué),是這樣做的
2023 04/14 16:47

84784957 

2023 04/14 16:48
那我分錄中沒有確認(rèn)收入,我怎么填增值稅申報(bào)表呀?

向陽老師 

2023 04/14 16:52
就以庫存商品的金額繳納增值稅哦

84784957 

2023 04/14 16:52
填在未開票銷售額嗎?

向陽老師 

2023 04/14 16:53
您好,同學(xué),是這樣子的

84784957 

2023 04/14 16:54
那這樣我賬上的收入和增值稅收入就不一樣了呀?

向陽老師 

2023 04/14 16:59
您好,同學(xué),視同銷售是稅法上面的,會計(jì)上沒有視同銷售這個(gè)說法,所以有稅會差異的

84784957 

2023 04/14 17:02
那有稅會差異的話,我交所得稅費(fèi)用應(yīng)該按加上視同銷售的收入金額對吧?匯算清繳我應(yīng)該把視同銷售的收入填捐贈那張表嗎?

向陽老師 

2023 04/14 17:03
您好,同學(xué),是這樣子的

84784957 

2023 04/14 17:05
這樣所得稅的收入+匯算清繳中捐贈收入=增值稅申報(bào)的有票和未開發(fā)票對應(yīng)的收入之合了對嗎?合計(jì)的收入數(shù)數(shù)就是計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用的基數(shù)對吧?

向陽老師 

2023 04/14 17:06
您好,同學(xué),您的理解是正確的
