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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,當(dāng)月銷項(xiàng)稅是5000,抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張稅額是8000,留抵3000,這個(gè)分錄怎么做?



你好同學(xué)本月留底,不需要做分錄的。
2023 04/14 19:03

84784963 

2023 04/14 19:09
那當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,就借:銷項(xiàng)稅額5000 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額5000嗎?

小默老師 

2023 04/14 19:10
同學(xué),這個(gè)分錄不需要做的

84784963 

2023 04/14 19:14
那下月需要繳增值稅時(shí),怎么賬務(wù)處理呢?

小默老師 

2023 04/14 19:15
下月銷項(xiàng)大于本月留底了
借,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84784963 

2023 04/14 19:19
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是貸方科目還是借方科目?

小默老師 

2023 04/14 19:21
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是貸方的,上交時(shí)
借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸,銀行存款

84784963 

2023 04/14 19:25
那應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是借方科目嗎?用來歸集什么的?

小默老師 

2023 04/14 19:26
就是本期計(jì)算的應(yīng)交增值稅

84784963 

2023 04/14 19:27
要是下月銷項(xiàng)稅3500,那當(dāng)月的分錄:借 ,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500
貸 , 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500?

小默老師 

2023 04/14 19:28
嗯嗯,是這樣的同學(xué)

84784963 

2023 04/14 19:30
那進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額科目的余額就一直掛在賬面上嗎?

小默老師 

2023 04/14 19:31
可以掛者,明細(xì)科目沒有影響,也可以一次轉(zhuǎn)出去
借,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

84784963 

2023 04/14 19:37
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)屬于借方科目?

小默老師 

2023 04/14 19:39
不是,貸方表示本期交稅額,借方是與銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)對(duì)沖的

84784963 

2023 04/14 19:39
明白了,謝謝老師

小默老師 

2023 04/14 19:40
不客氣同學(xué),希望幫到您
