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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問員工工資計到銷售費(fèi)用月末了需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?



需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
2023 04/15 15:22

84784986 

2023 04/15 16:33
好的,老師 那請問沖紅管理費(fèi)用也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?像圖上這樣。

郭老師 

2023 04/15 16:37
是的,需要的借本年利潤負(fù)數(shù)
貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

84784986 

2023 04/15 16:44
那圖上的 未發(fā)放的工資計入 管理費(fèi)用 也一樣嗎?

郭老師 

2023 04/15 16:54
你好對的
是一樣的

84784986 

2023 04/15 17:05
好的 謝謝老師

郭老師 

2023 04/15 17:08
不用客氣,工作愉快。
