問題已解決
老師,我們公司是賣熱水器的,外購這些套鍋,套碗之類的在活動日期客戶買熱水器贈送他們,我入賬怎么做分錄



借庫存商品,
進項
貸銀行存款
送出去借銷售費用,
貸庫存商品
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項
2023 04/15 20:19

84785046 

2023 04/15 20:22
我們是小規(guī)模,收到的這套鍋套碗發(fā)票都是普票

84785046 

2023 04/15 20:23
我這送出去還要交增值稅嗎?

郭老師 

2023 04/15 20:25
你好,對的,是的,需要視同銷售,那第一個分錄改成借庫存商品,貸銀行

84785046 

2023 04/15 20:27
那我以前沒有視同銷售,直接做銷售費用了分錄是借銷售費用貸現(xiàn)金

84785046 

2023 04/15 20:28
那原來做錯的咋辦呢?

郭老師 

2023 04/15 20:28
會計實務(wù)
根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細(xì)則》規(guī)定:單位或個體經(jīng)營者的下列行為,視同銷售貨物:
?(8)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。

84785046 

2023 04/15 20:29
那我去年做錯的沒有視同銷售咋辦呢?

郭老師 

2023 04/15 20:31
銀行,你的增值稅還能補嗎?

郭老師 

2023 04/15 20:31
你看一下你的增值稅還能補嗎?

84785046 

2023 04/15 20:33
怎么補呀?我不知道

84785046 

2023 04/15 20:34
是把去年做的分錄這個月更正嗎

郭老師 

2023 04/15 20:40
就是修改之前的增值稅申報表
?去年是45萬以內(nèi),四月份開始是免增值稅的,超過這個金額的,在第12單里面填寫你的銷售額就可以了
