問題已解決
老師您好,對方開具了不能抵扣的增值稅專票,我們是得先認(rèn)證,再轉(zhuǎn)出是吧?



學(xué)員您好,是的,對的
2023 04/15 20:25

84785021 

2023 04/15 20:51
好的,分錄怎么寫呢?

易 老師 

2023 04/15 20:54
如,借:原材料等, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,應(yīng)付賬款進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時借:原材料貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

84785021 

2023 04/15 21:08
好的,感謝

易 老師 

2023 04/15 21:08
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。
