問(wèn)題已解決
老師,小規(guī)模,第一季度收入已經(jīng)超30W,3月錯(cuò)開(kāi)發(fā)票,應(yīng)開(kāi)1%稅率,實(shí)際開(kāi)成了0%稅率,4月已紅沖并開(kāi)具了正確的發(fā)票 申報(bào)第一季度增值稅時(shí),是按照正確的1%稅率申報(bào),還是按照錯(cuò)的0%稅率申報(bào)?按照0%申報(bào)的時(shí)候附表的減免政策怎么填呢?



你好,我們這邊是按照1%的政策來(lái)繳納,開(kāi)錯(cuò)了的發(fā)票按照百分之一來(lái)正常交。
2023 04/17 09:21

郭老師 

2023 04/17 09:21
到時(shí)候你紅沖的時(shí)候,一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好抵扣。
