問題已解決
老師,公司飛機票,民航基金,計提增值稅進項了,這個現(xiàn)在怎么處理?20年到22年都有。



最正規(guī)的做法就是你單位去修改之前的增值稅申報表,多抵扣了的需要減少進項
2023 04/17 11:25

郭老師 

2023 04/17 11:25
如果你們不想去修改之前的,那你就在這個月進項轉(zhuǎn)出,但是你之前少交了稅款。

84784982 

2023 04/17 11:26
那這樣是要修改每個月的報表嗎?

郭老師 

2023 04/17 11:27
你每個月都有抵扣嗎?如果沒有的話,不用修改的。直接補稅。

郭老師 

2023 04/17 11:28
修改了之后直接交稅就可以了。

84784982 

2023 04/17 11:28
好的 謝謝老師

郭老師 

2023 04/17 11:29
不用客氣,工作愉快。

84784982 

2023 04/17 12:03
老師,能否在4月份做一個進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣就不用更正每月的報表了?

郭老師 

2023 04/17 12:04
可以的,可以這么做的,但是這種有風(fēng)險。

84784982 

2023 04/17 12:05
什么風(fēng)險 老師

郭老師 

2023 04/17 12:05
你好多抵扣了增值稅。
