問題已解決
請問老師,期初建賬時應收賬款多計了一筆,實際在建賬前已經收回了,年初建的賬現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),報表已經申報了,不想反記反結的話該如何調整!



你好,需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)?
2023 04/17 19:18

84784993 

2023 04/17 19:32
老師,就只是錯了一個客戶的應收賬款,其他幾十個客戶都是對的!這幾個月其他的憑證也都沒什么問題,而且資產負債表已經申報了,還要重新建賬嗎?有什么辦法可以調一下這一個客戶的應收賬款嗎,金額也不是很大?

鄒老師 

2023 04/17 19:34
你好,這種情況只能重新建賬,沒有其他辦法的
因為沒有辦法做調整分錄調整期初數(shù)的
