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問題已解決

客戶退回22年開的一直發(fā)票,稅額126.73,客戶退回來復印件沒有退回原件,這個稅額也交了稅款,去稅務局問了下 說雖然開了負數(shù)發(fā)票但是稅額不能遞減,那這個負數(shù)發(fā)票的126.73的稅額要怎么寫分錄 記到哪里去

84785045| 提問時間:2023 04/18 11:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個是進項轉出的
2023 04/18 11:10
84785045
2023 04/18 14:38
我們是小規(guī)模? ?是我們開給客戶? 然后客戶說要作廢? 然后跨年了? ?發(fā)票作廢了? 舊發(fā)票客戶也沒有退回來? ? 那不部分銷項稅額之前交過稅,? 稅務局說因為客戶沒有把就到退回來所以那部分稅交了不能退? 那這部分稅發(fā)票沖紅的時候記到哪里?
84785045
2023 04/18 14:43
因為跨年了? ?記到營業(yè)外支出的話? ?這個調整分錄怎么寫??
樸老師
2023 04/18 14:43
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖
84785045
2023 04/18 15:25
沖紅那增值稅不就對不上了么
樸老師
2023 04/18 15:34
同學你好 增值稅你們交的銷項就直接算預繳的
84785045
2023 04/18 16:46
............ 就是實際交的? ?那預交的就是實際要交的??
樸老師
2023 04/18 16:54
算預繳的就可以了 抵減后期應交的
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