問(wèn)題已解決
老師你好,匯算清繳后才取得去年的發(fā)票,怎么處理



您好,那就計(jì)到今年吧
2023 04/18 14:52

84784962 

2023 04/18 14:53
老師你好,那去年暫估的,現(xiàn)在紅沖然后再根據(jù)發(fā)票入賬嗎

劉艷紅老師 

2023 04/18 14:54
匯算清繳你沒(méi)調(diào)增吧,

84784962 

2023 04/18 14:55
是的,沒(méi)有調(diào)增

劉艷紅老師 

2023 04/18 14:57
那你直接沖賬就可以了

84784962 

2023 04/18 14:58
直接沖賬是不是沖掉暫估,然后按發(fā)票金額入賬在今年的管理費(fèi)用?

劉艷紅老師 

2023 04/18 14:59
通過(guò)以前年度損益入在去年

84784962 

2023 04/18 14:59
可以寫(xiě)一下分錄嗎老師

劉艷紅老師 

2023 04/18 15:01
前面的負(fù)數(shù)分錄就是填負(fù)數(shù)就可以了
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付賬款
