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轉賬支票付工程款怎么做分錄



你好。這個工程款是你們建固定資產(chǎn)的嗎?
2023 04/20 11:01

84784965 

2023 04/20 11:02
不是固定資產(chǎn)老師

玲老師 

2023 04/20 11:08
請把業(yè)務補充一下,方便老師寫分錄。

84784965 

2023 04/20 11:13
我們欠分包的工程款80萬,年底給開了一張80萬的轉賬支票,對方給我們開了普通發(fā)票,分包背書給另一個人去銀行兌支票把錢拿走了,我們這邊應該如何記賬呢

玲老師 

2023 04/20 11:17
你好。借工程施工合同成本分包款貸銀行存款。

84784965 

2023 04/20 11:19
支票是直接走銀行存款科目嗎?不需要走應付票據(jù)什么的?

玲老師 

2023 04/20 11:23
好支票是用銀行存款科目。
匯票是用應收票據(jù),因為您的第一個提問是說的支票。

84784965 

2023 04/20 11:25
請問老師如果我們開的是延期支票,應該如何記賬呢

84784965 

2023 04/20 11:26
比如我們二月份開了一張3月份的延期支票,那我們2月份如果記賬呢

玲老師 

2023 04/20 11:30
前期支票也是這個分錄沒有變化。就是告訴對方晚一點去銀行進賬就行了。

84784965 

2023 04/20 11:32
對我們公司來說,2月份我們銀行沒有支付,那我們2月份記賬的時候貸方還是銀行存款嗎

玲老師 

2023 04/20 11:35
是的,還用銀行存款,這個就屬于未達賬項吧?你可以這樣理解。

84784965 

2023 04/20 11:36
老師您好,未達賬項是什么情況呢?

玲老師 

2023 04/20 11:36
就是你們已經(jīng)記賬了,對方還沒有去銀行進賬。

84784965 

2023 04/20 11:42
出現(xiàn)未達賬項怎么處理呢?

玲老師 

2023 04/20 11:44
需要特殊處理,就是期末銀行對賬單的時候填寫一下就行了。編制銀行。余額調節(jié)表的時候填上。

84784965 

2023 04/20 13:22
老師您好,銀行余額調節(jié)表怎么編制呢

84784965 

2023 04/20 13:27
老師您好,請問我記得對嗎

玲老師 

2023 04/20 13:29
你好? 是的這樣是對的喲?
