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老師,期間費用的職工薪酬包含當年度計提的應(yīng)付職工薪酬~職工工資貸方余額包含了社保的,管理費用~福利費借方余額這些加起來年度合計嗎,是這個賬上計提工資管理費用~職工薪酬對嗎也可以看應(yīng)付職工薪酬~職工工資貸方合計數(shù)嗎



你好,這里看的是發(fā)生額的合計,是應(yīng)付職工薪酬、工資、福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、社保、公積金貸方發(fā)生額合計。
2023 04/24 13:23

84785016 

2023 04/24 15:24
老師工資是這個純粹計提的工資嗎,福利費做賬借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費貸銀行存款嗎,所以福利費可以看應(yīng)付職工薪酬福利費貸方合計數(shù)也可以看管理費用福利費借方合計數(shù)嗎

郭老師 

2023 04/24 15:26
你好
是的
是的
你的福利費只有管理費用福利費才能看,管理費用福利費,如果既有管理費用,還有其他的不可以。

84785016 

2023 04/24 15:28
2社保是公司部分承擔嗎,可以看管理費用社保費這個借方合計數(shù)可以嗎?3老師看下上面匯算清繳表填寫對嗎

84785016 

2023 04/24 15:29
老師是這個管理費用社會保險費

郭老師 

2023 04/24 15:32
你好,你們單位只有管理費用,沒有其他的嗎?沒有主營業(yè)務(wù)成本社保嗎?如果是的話,可以的
匯算清繳哪個表格截圖?

84785016 

2023 04/24 16:49
1老師說的其他費用銷售費用這些一級科目的工資社保嗎2主營業(yè)務(wù)成本社保是怎么做賬的3老師看下假設(shè)期間費用職工薪酬包含管理費用~職工工資借方合計數(shù)8000+管理費用~福利費借方合計數(shù)2000=10000,所以職工薪酬調(diào)整表的工資薪金支出填8000,職工福利費支出填2000,然后福利費扣除是按這個工資8000*0.14=1120,調(diào)增880對嗎

郭老師 

2023 04/24 16:50
第一個對的,第二個借主營業(yè)務(wù)成本社保,
貸應(yīng)付職工薪酬社保

84785016 

2023 04/24 17:22
老師看下上面表格填寫對嗎

郭老師 

2023 04/24 17:30
上面的對的是正確的。

84785016 

2023 04/24 20:44
1所以調(diào)增報稅880元對嗎,2這個需要另外做賬嗎

郭老師 

2023 04/24 20:47
福利費的那一個是正確的。

84785016 

2023 04/24 20:48
3主表假設(shè)沒有收入,管理費用10000,納稅調(diào)增880,最后應(yīng)納稅所得額虧損9120不用交稅嗎

郭老師 

2023 04/24 20:48
你好,不需要繳納稅款的。
