問題已解決
老師,想問下,我們是做亮化工程的,項目是去年年頭做的,但有部分款是今年才開發(fā)票,但我已經(jīng)把成本做到去年那個月了,那今年開票的那部分現(xiàn)在沒成本怎么做?



您好,您是去年暫估成本的嗎?
2023 04/24 14:26

84784994 

2023 04/24 15:07
沒有,直接用在別的上面了

向陽老師 

2023 04/24 15:14
您在去年是怎么做那筆成本的分錄的呢

84784994 

2023 04/24 16:01
就直接做了借:工程成本~直接材料,貸:應付賬款,就是我們其他項目缺成本,這個直接用了

向陽老師 

2023 04/24 16:04
沒發(fā)票時不能這么做的,得暫估呢,這樣做了,期末也要納稅調(diào)增呢

84784994 

2023 04/24 16:07
是成本票有,沒有開銷售發(fā)票

向陽老師 

2023 04/24 16:10
成本票有是可以這么做的

84784994 

2023 04/24 16:14
但是我相當于前面已經(jīng)把這個成本票用了,現(xiàn)在開收入發(fā)票沒有成本票了

向陽老師 

2023 04/24 16:17
這個是沒有問題的,不是每筆收入都對應成本的,前面結(jié)轉(zhuǎn)了成本就行

84784994 

2023 04/24 16:18
可是我今年收入有了,沒有成本,這個怎么辦,要交稅

向陽老師 

2023 04/24 16:23
沒有其他成本票了嗎?公司還有關聯(lián)方公司嗎?可以關聯(lián)方公司給您們開些成本票進來

84784994 

2023 04/24 16:30
關聯(lián)公司可以開成本票么?

向陽老師 

2023 04/24 16:31
您好,同學,是可以這么操作的

84784994 

2023 04/24 16:32
如果我們以后有這種,是不是需要分攤成本

向陽老師 

2023 04/24 16:33
是什么分攤成本呢?

84784994 

2023 04/24 16:35
就是亮化材料

向陽老師 

2023 04/24 16:35
也是可以的呢,同學。
