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問題已解決

老師,下午好。我們出納20.21.22年收到管理費(fèi),沒有開具發(fā)票,會計掛賬預(yù)收賬款。現(xiàn)在這個發(fā)票是不開具了。那么這幾筆預(yù)收款我在這個月應(yīng)該怎么處理呢?

84785023| 提問時間:2023 04/24 16:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,需要轉(zhuǎn)為無票收入處理?
2023 04/24 17:03
84785023
2023 04/24 17:04
怎么做會計分錄?需要什么做憑證附件嗎?
鄒老師
2023 04/24 17:05
你好,這個收入本來是屬于 之前年度的??
84785023
2023 04/24 17:05
是的,20.21.22年度的。
84785023
2023 04/24 17:06
一起是6萬多元錢
鄒老師
2023 04/24 17:06
你好 借;預(yù)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84785023
2023 04/24 17:08
以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入(這個主營業(yè)務(wù)收入二級科目是自己增加進(jìn)去的嗎?)
84785023
2023 04/24 17:09
摘要是寫歷年預(yù)收賬款調(diào)整,對嗎?
鄒老師
2023 04/24 17:09
你好,是的,是這樣的
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