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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,麻煩問一下,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫



借:原材料,成本費(fèi)用等
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023 04/25 11:38

84785011 

2023 04/25 11:55
那進(jìn)項稅額的余額不會有變化嗎老師

家權(quán)老師 

2023 04/25 11:55
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項的抵減科目

84785011 

2023 04/25 13:45
您的意思是,進(jìn)項稅額不需要單獨(dú)處理,余額會自動減少,是嗎老師

家權(quán)老師 

2023 04/25 14:02
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84785011 

2023 04/25 14:19
老師,那那個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)成0啊

家權(quán)老師 

2023 04/25 14:21
不用考慮那個余額,平時正確申報就是

84785011 

2023 04/25 14:26
那那個余額就一直掛著嗎老師

家權(quán)老師 

2023 04/25 14:29
是的,不用管他,一直掛著就是
