問題已解決
辦公室租金3月份計提了,4月份付,但是付款未收到發(fā)票,是直接沖計提的科目,后期收到發(fā)票直接附在付款這筆分錄后面那



同學(xué)你好
這個那就做預(yù)付的、
2023 04/25 15:53

84784951 

2023 04/25 15:55
計提時候,借管理費(fèi)用-房租,貸其他應(yīng)付款,那現(xiàn)在付款怎么做預(yù)付呢

樸老師 

2023 04/25 16:01
這個費(fèi)用不用預(yù)提呀
如果之前預(yù)提了那你現(xiàn)在付款做
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
