問題已解決
老師,上游給我預(yù)付款項了,然后我支付給下游機(jī)構(gòu),取得了對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票,但是我未到確認(rèn)收入的時點,這種情況下,我收到的進(jìn)項成本票據(jù)怎么處理呢



收到的進(jìn)項正常做成本費(fèi)用,認(rèn)證抵扣
2023 04/25 18:01

84784980 

2023 04/25 18:02
對應(yīng)的收入沒有確認(rèn)哦

家權(quán)老師 

2023 04/25 18:05
不用管的,他們開了發(fā)票申報了增值稅就行

84784980 

2023 04/25 18:06
我不用把成本票先進(jìn)到生產(chǎn)成本中去嗎,然后等收入確認(rèn)時再結(jié)轉(zhuǎn)?

家權(quán)老師 

2023 04/25 18:07
實際到貨了才需要進(jìn)成本

84784980 

2023 04/25 18:08
我們是推廣服務(wù)費(fèi),不是生產(chǎn)類企業(yè)

84784980 

2023 04/25 18:08
因為我認(rèn)為直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本,主營業(yè)務(wù)收入又沒有,收入與成本不能一一對應(yīng)

家權(quán)老師 

2023 04/25 18:15
你只是預(yù)付款,等實際提供服務(wù)了才做費(fèi)用

84784980 

2023 04/25 18:15
是的,但是對方給我開具成本發(fā)票了

家權(quán)老師 

2023 04/25 18:17
暫時不做成本就是了

84784980 

2023 04/25 18:17
那我計入生產(chǎn)成本-推廣服務(wù)費(fèi)可以嗎

84784980 

2023 04/25 18:18
就是借方科目我不太確認(rèn)這會

家權(quán)老師 

2023 04/25 18:19
計入勞務(wù)成本-推廣服務(wù)費(fèi)

84784980 

2023 04/25 18:20
那就是借記勞務(wù)成本,進(jìn)項稅,貸記銀行

84784980 

2023 04/25 18:21
上游我做合同負(fù)債處理

家權(quán)老師 

2023 04/25 18:21
嗯嗯,就那樣做就是了哈

84784980 

2023 04/25 18:22
這樣沒有稅務(wù)風(fēng)險吧老師

家權(quán)老師 

2023 04/25 18:23
這個是規(guī)范的處理方式的了

84784980 

2023 04/25 18:26
按理應(yīng)該是我們開票,然后收款,收到后再支付給下游,下游給我們開票,但是現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是已開票的沒有收到回款,所以我們沒有辦法支付給下游取得進(jìn)項發(fā)票,收到款的沒有開票,但我們?nèi)〉昧诉M(jìn)項發(fā)票,說白了就是不想墊付增值稅

84784980 

2023 04/25 18:27
現(xiàn)在的情況就是開票的沒有回款,就沒有取得成本票據(jù),沒開票的回款了,我們?nèi)〉昧顺杀酒睋?jù)

家權(quán)老師 

2023 04/25 21:43
擔(dān)心這個干嘛呢?開票方申報了增值稅,你這邊就正常抵扣,
