問題已解決
去年7月有一筆管理費用,是去年7月到今年6月的,發(fā)票去年7月到了,但是一直沒付款。然后這個費用需要把屬于去年的費用費用化,會計分錄應該怎么做



你好,這個是研發(fā)的嗎?還是什么的?
2023 04/27 12:38

郭老師 

2023 04/27 12:41
那你去年借管理費用,貸銀行存款,做這個不就可以了?

郭老師 

2023 04/27 12:41
你當時怎么做的?這個金額大嗎?

郭老師 

2023 04/27 12:41
像開票盤似的,它系統(tǒng)的維護費直接做費用就行。

郭老師 

2023 04/27 13:00
借預付賬款,貸以前年度損益調整
匯算納稅調增

郭老師 

2023 04/27 13:25
借管理費用,貸銀行存款。

郭老師 

2023 04/27 13:25
是你全部做了費用今年調增不是嗎?

郭老師 

2023 04/27 13:49
那你去年怎么做的?借管理費用
貸其他應付款嗎?如果是的話,今年借其他應付款貸以前年度損益調整。

郭老師 

2023 04/27 15:49
你好,這不是正確的,然后你預付賬款按月攤銷就可以的,去年的管理費用應該是多少,你做了多少?

84784950 

2023 04/27 12:39
不是研發(fā),就是一年的系統(tǒng)維護費

84784950 

2023 04/27 12:59
金額比較大,要去年攤銷去年的,今年攤銷屬于今年的。

84784950 

2023 04/27 13:22
去年當期應該怎樣做分錄?

84784950 

2023 04/27 13:47
去年沒有付款,想問下這種當時沒付款的,但是要每月攤銷的,應該怎么錄分錄

84784950 

2023 04/27 15:48
借管理費用5萬,預付賬款15萬,貸應付賬款20萬。
