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實(shí)務(wù)
問題已解決
固定資產(chǎn)少入賬了,也已經(jīng)計(jì)提了,應(yīng)該怎么樣做對



你好,那你固定資產(chǎn)的原值還能修改嗎?
2023 04/28 11:25

郭老師 

2023 04/28 11:25
應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款,然后再重新計(jì)提折舊,之前少做的借管理費(fèi)用,或者是以前年度損益調(diào)整
貸累計(jì)折舊。

84785021 

2023 04/28 11:26
嗯嗯,這個(gè)是書上那一章記的有啊,老師

郭老師 

2023 04/28 11:28
你好,這個(gè)課本上課沒有,課本上基本上他一般都是后期更換大修理

84785021 

2023 04/28 11:29
嗯嗯,好的,謝謝啦

郭老師 

2023 04/28 11:30
不用客氣,工作愉快。
