當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 公司的財(cái)務(wù)軟件計(jì)了無(wú)形資產(chǎn)科目 現(xiàn)在攤銷完之后資產(chǎn)負(fù)債表上無(wú)形資產(chǎn)那項(xiàng)沒(méi)有余額了 但是無(wú)形資產(chǎn)賬簿還有余額 公司現(xiàn)在要注銷了請(qǐng)問(wèn)需要處理么?



你好,這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)還能用嗎?你需要銷售出去的。
2023 04/28 14:11

84785026 

2023 04/28 14:13
能用的 老師這個(gè)銷售的話要以什么價(jià)格呢

郭老師 

2023 04/28 14:15
看你單位自己
看市場(chǎng)價(jià)格

84785026 

2023 04/28 14:16
老師 請(qǐng)問(wèn)為什么一定要銷售出去呢 不是只要資產(chǎn)負(fù)債表上沒(méi)有余額就可以嘛

郭老師 

2023 04/28 14:18
不可以的,他雖然資產(chǎn)負(fù)債表里面沒(méi)有余額,但是你賬上還有這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)。

84785026 

2023 04/28 14:22
明白了老師 那就當(dāng)作賣給法定代表人 不需要開(kāi)發(fā)票的話 應(yīng)該用什么憑證入賬呢?這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢

郭老師 

2023 04/28 14:25
借銀行存款,
累計(jì)攤銷
貸無(wú)形資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)
差額放到營(yíng)業(yè)外收支

84785026 

2023 04/28 14:36
老師 累計(jì)攤銷和無(wú)形資產(chǎn)的數(shù)值相等 分錄還能這樣寫(xiě)嘛 應(yīng)交稅費(fèi)也是增值稅和印花稅對(duì)么老師

郭老師 

2023 04/28 14:39
應(yīng)交稅費(fèi)是增值稅的,印花稅不在這里面,印花稅單獨(dú)做稅金及附加。

84785026 

2023 04/28 14:45
老師 分錄是這樣寫(xiě)么?
借:銀行存款
累計(jì)攤銷
貸:無(wú)形資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
營(yíng)業(yè)外收入

郭老師 

2023 04/28 14:46
可以的,可以這么做的。

84785026 

2023 04/28 14:48
老師 還有一個(gè)問(wèn)題 就是不開(kāi)發(fā)票應(yīng)該用什么憑證來(lái)入賬呢?

郭老師 

2023 04/28 14:50
你好用銀行匯單來(lái)做。

84785026 

2023 04/28 14:52
是用法定代表人的其他應(yīng)付款做的呢

郭老師 

2023 04/28 14:53
那就把銀行存款改成其他應(yīng)付款
沒(méi)有原始憑證可以不放
