問(wèn)題已解決
22年申報(bào)的增值稅,收入填的都是開(kāi)票收入,沒(méi)有填無(wú)票收入,22年申報(bào)的企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入是開(kāi)票?無(wú)票收入,到賬兩個(gè)申報(bào)表收入這塊金額對(duì)不上,相差60多萬(wàn),會(huì)不會(huì)有問(wèn)題



您好,這個(gè)是沒(méi)關(guān)系的哈
2023 04/29 15:47

84785004 

2023 04/29 15:47
沒(méi)有關(guān)系嗎?

84785004 

2023 04/29 15:47
增值稅的收入和所得稅收入不一致

小鎖老師 

2023 04/29 15:48
嗯對(duì),這個(gè)整體是沒(méi)事的

84785004 

2023 04/29 15:48
為什么啊,收入不都要一直嗎?

84785004 

2023 04/29 15:49
我還在想要不要去更改報(bào)表

小鎖老師 

2023 04/29 15:49
因?yàn)槿绻嬖跓o(wú)票收入的話,是可以做解析的

84785004 

2023 04/29 15:49
解析是什么老師

小鎖老師 

2023 04/29 15:51
就是說(shuō),你兩個(gè)差額,不是正好是無(wú)票收入嗎

84785004 

2023 04/29 17:07
是啊是啊

84785004 

2023 04/29 17:08
不更正增值稅申報(bào)表,做解析,解析是個(gè)什么東西

小鎖老師 

2023 04/29 17:48
是這樣的,如果差額是無(wú)票收入的話可以直接在你的申報(bào)表上修改這個(gè)
