當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,問一下,我有一筆13玩的費(fèi)用是22年9-12月的廠房租金,但是一直拖著沒付,現(xiàn)在付錢了,票還沒來,我這個要怎么處理啊,票來了,我改做什么樣的分錄呢,這個是去年的費(fèi)用 ?之前也不知道,所以也沒計(jì)提 ?現(xiàn)在付款了,我是借:預(yù)付,貸:銀存的



你好,這個今后會取得發(fā)票入賬嗎???
2023 05/03 17:22

84784999 

2023 05/03 17:33
會,有發(fā)票,這幾天就拿回來

鄒老師 

2023 05/03 17:33
你好,那付款就是這樣做,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
取得發(fā)票的時候,借:制造費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款

84784999 

2023 05/03 17:53
[捂臉]是屬于去年的費(fèi)用誒
?能直接做成今年的制造費(fèi)么[捂臉]

鄒老師 

2023 05/03 17:54
你好,制造費(fèi)用 不是損益科目,是直接計(jì)入今年的 制造費(fèi)用(而不是直接計(jì)入? 以前年度損益調(diào)整),然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。
涉及到損益科目,才需要通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目代替入賬的

84784999 

2023 05/03 18:04
問題就在于,我這個制造費(fèi)用一直不分?jǐn)?,都是一把結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,意思就是借:生產(chǎn)成本,貸制造費(fèi),然后再借:以前年度,貸:生產(chǎn)成本,再把以前轉(zhuǎn)利潤分配嗎?

鄒老師 

2023 05/03 18:06
你好,生產(chǎn)成本? ?是結(jié)轉(zhuǎn)到? 庫存商品,庫存商品對外銷售了才是結(jié)轉(zhuǎn)到? 以前年度損益調(diào)整。
然后從?以前年度損益調(diào)整? 結(jié)轉(zhuǎn)到? ?利潤分配——未分配利潤。

84784999 

2023 05/03 18:41
[捂臉]唉,我們目前沒有結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品

鄒老師 

2023 05/03 18:45
(是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎)

84784999 

2023 05/03 18:59
我們目前沒有結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品是的就是對這個問題有疑問

鄒老師 

2023 05/03 19:02
你好,是這個產(chǎn)品還沒有完工?
