問題已解決
老師 本期凈利潤為418萬,其他應(yīng)付款--借款264萬,其他應(yīng)收款--押金為341萬,目前銀行余額為512萬,那么:實際余額 =512萬+341萬-264萬=589萬 ,再用實際589萬-利潤418萬=171萬,超額171萬為前期合伙人借入的款,算至其他應(yīng)付款 由此其他應(yīng)付款更新為:264萬+171萬=435萬, 請問這樣的邏輯對嗎?



同學(xué)你好,這樣的邏輯是對的。
2023 05/03 21:06

84784972 

2023 05/03 21:23
老師,您好,我們是建筑業(yè),在合伙人龔總經(jīng)營了九個月才進(jìn)場經(jīng)營,工地一直未算過帳,龔總說他自籌款230萬(無憑證有爭議)用于前期運營,外單位有借入款264萬(有憑證),我用:營業(yè)收入減成本費用得出利潤,然后再用銀行余額+其他應(yīng)收押金-其他應(yīng)付借入款-本期利潤,得出超額171萬為龔總個人墊付部分,避免無憑證的爭議,這樣對嗎?

84784972 

2023 05/03 21:32
老師您好,有緣幸會又遇上您,我記得之前找您咨詢過這個問題,這幾天一直在和對方對賬,對方給材料不爽快,且不發(fā)現(xiàn)問題就不告知真相,所以我想直接用這種方法倒推他們前期的墊付款,不知道這樣的邏輯是否正確,謝謝老師。

王雁鳴老師 

2023 05/03 21:41
同學(xué)你好,這樣對的,這樣的邏輯合理。如果有資產(chǎn)的話,最好再加上資產(chǎn)。

84784972 

2023 05/03 21:45
老師 我只是按照建筑人材機做了簡單的歸集 先把他的墊付款確認(rèn)了 等后期再把資產(chǎn)加上去行嗎

王雁鳴老師 

2023 05/03 21:48
同學(xué)你好,不行,要先把資產(chǎn)加上去,計算投資款。
