問題已解決
老師你好,請問我本月已抵扣已申報的發(fā)票,本月還未做賬,又開了紅字發(fā)票信息表,請問怎么做,是先做進項,等紅字發(fā)票到了再做進項轉出嗎?



你好,是先做正常的進項分錄,然后做進項的負數分錄。
2023 05/04 21:19

84784991 

2023 05/04 21:22
老師進項的負數分錄是什么時候做,只要做負數進項分錄,就不要進項轉出了吧

鄒老師 

2023 05/04 21:24
你好,進項的負數分錄,是取得進項負數發(fā)票的時候做,這種情況不是進項轉出

84784991 

2023 05/04 21:27
哦哦那老師還有一個是上個月已經抵扣了,這個月我開了紅字信息表,等來了紅字發(fā)票和正常發(fā)票也是一樣做吧

鄒老師 

2023 05/04 21:28
你好,是的,是這樣的

84784991 

2023 05/04 21:29
老師什么情況下才做進項轉出啊

鄒老師 

2023 05/04 21:30
你好,比如虛開了進項發(fā)票,用于職工福利的進項抵扣了。

84784991 

2023 05/04 21:36
哦哦,知道了,謝謝老師

鄒老師 

2023 05/04 21:36
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
