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問(wèn)題已解決

老師,匯算清繳的時(shí)候,工資薪金怎么調(diào)增調(diào)減呢?圖片為2021年、2022年工資,麻煩 以這個(gè)為例子說(shuō)明。2021年,賬載金額為90695.42,實(shí)際金額=63045.42+12150+13851=89046.42,稅收金額也是89046.42,所以調(diào)增=90695.42-89046.42=1649。2022年后面幾個(gè)月計(jì)提做個(gè)變化,5月開(kāi)始計(jì)提了5月工資,并支付了5月工資,那么2022年怎么調(diào)整

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/05 11:12
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你原來(lái)是次月計(jì)提次月發(fā)放?12月工資入費(fèi)用是在次年的1月份?
2023 05/05 11:15
84785027
2023 05/05 11:17
2021年都是當(dāng)月計(jì)提,次月發(fā)放,2022年5月開(kāi)始,當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放
QQ老師
2023 05/05 11:20
你好!是這樣2022年的應(yīng)付職工薪酬(計(jì)入費(fèi)用的)只要次年匯算前實(shí)際發(fā)放是不用調(diào)整的。
84785027
2023 05/05 11:29
所以2021年也是在匯算清繳前發(fā)放了,沒(méi)有調(diào)整,只做了1649的調(diào)增。2022年賬載金額應(yīng)該是應(yīng)付工資的貸方,實(shí)際發(fā)生額應(yīng)該是應(yīng)付工資的借方,稅收金額應(yīng)該是哪個(gè)呢?稅收=167296.39-1649,對(duì)嗎
QQ老師
2023 05/05 11:35
你好!你們計(jì)入費(fèi)用的工資實(shí)際都發(fā)放了嗎?
84785027
2023 05/05 11:55
哪一年的,上面不是說(shuō)了嗎,你看科目余額表也可以看到,2022年12月的1月份發(fā)放了
QQ老師
2023 05/05 12:00
你好!只要匯算清繳前實(shí)際發(fā)放了,按你2022年入費(fèi)用的金額填寫(xiě)實(shí)發(fā)金額和稅收金額
84785027
2023 05/05 12:21
麻煩按照我的問(wèn)題,把金額填出來(lái)
QQ老師
2023 05/05 12:25
你好!公司是都轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用嗎?把管理費(fèi)用的表發(fā)我看一下,我在上面取值
QQ老師
2023 05/05 12:51
你好!你還是9月計(jì)提8月工資和發(fā)放,費(fèi)用晚了一個(gè)月,相當(dāng)于12月份的工資計(jì)入費(fèi)用是在2023年的一月,現(xiàn)在兩種填寫(xiě)方法,一,按當(dāng)年實(shí)際計(jì)入費(fèi)用金額填寫(xiě)也就是139646.39元填寫(xiě)實(shí)際金額合計(jì)稅收金額,但是你1月4號(hào)憑證沖回上年多計(jì)提工資時(shí)通過(guò)以前年度損益調(diào)整還是管理費(fèi)用科目?這影響你今年的數(shù)據(jù)
84785027
2023 05/05 13:58
2021年是我最開(kāi)始上傳的圖一,全部是次月月計(jì)提,次月發(fā)放,也就是2021年12月工資12月計(jì)提了,2022年1月發(fā),2021年年終獎(jiǎng)是2022年一月計(jì)提,1月發(fā)放。2022年是我最開(kāi)始上傳的圖一,從2022年5月開(kāi)始,次月計(jì)提,次月發(fā)放,2022年12月工資和年終獎(jiǎng)都是2023年1月計(jì)提,2023年1月發(fā)放。(這次上傳的圖,第一張是2021年管理費(fèi)用、第二張和第三張是2022年管理費(fèi)用)
84785027
2023 05/05 14:00
上面說(shuō)錯(cuò)了,2021年全部是當(dāng)月計(jì)提,次月發(fā)放
84785027
2023 05/05 14:02
2022年應(yīng)付工資是我最開(kāi)始上傳的圖二
QQ老師
2023 05/05 14:09
你好!現(xiàn)在就是一月份貸方負(fù)數(shù)調(diào)整的上年12月份多計(jì)提工資了,是用的以前年度損益調(diào)整科目還是沖減的一月份費(fèi)用?匯算匯算清繳主要是調(diào)整的稅款差異,實(shí)際金額和稅收金額最好是一致,都是你們當(dāng)期確認(rèn)費(fèi)用的金額,所以之前讓你提供管理費(fèi)或者是銷(xiāo)售費(fèi)用工資這一項(xiàng)的全年金額,不提供的話(huà),上面這一個(gè)12月份的調(diào)整數(shù)你至少給我說(shuō)一下我用的什么科目
84785027
2023 05/05 14:31
我不是剛剛又上傳了3張圖片嗎?就是計(jì)入管理費(fèi)用科目余額表,另外沒(méi)有用過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,2022年1月是沖減2021年12月多計(jì)提的費(fèi)用
QQ老師
2023 05/05 14:36
你好!那就按139646.39填寫(xiě)實(shí)際金額和稅收金額,
84785027
2023 05/05 14:54
139646.39是應(yīng)付工資的貸方數(shù),應(yīng)該是賬載金額吧,實(shí)際和稅收金額是不是=167296.39-1649(2021年已經(jīng)做過(guò)調(diào)增1649的操作,調(diào)整原因詳見(jiàn)問(wèn)題題目)
QQ老師
2023 05/05 15:12
你好!你發(fā)的費(fèi)用累計(jì)金額不是139646.39元嗎?也就是2022年計(jì)入費(fèi)用的工資總額
84785027
2023 05/05 15:54
管理費(fèi)用借方,或者應(yīng)付工資貸方應(yīng)該是賬載金額啊,老師。確定了再回復(fù)吧
QQ老師
2023 05/05 15:59
你好!匯算清繳是調(diào)整稅會(huì)差異的,所屬期你計(jì)入費(fèi)用企業(yè)所得稅前抵扣的會(huì)計(jì)與稅務(wù)一直就不用調(diào)整,你次年匯算清繳前已經(jīng)都實(shí)際發(fā)放了,你的賬面金額,實(shí)際金額,稅收金額是一致的不需要調(diào)增或調(diào)減。也就是說(shuō)你2022年計(jì)入費(fèi)用的工資是真實(shí)的,你也全部發(fā)放了,稅法允許全額你扣除,不需要再調(diào)整
84785027
2023 05/05 16:01
所以,賬載金額是不是應(yīng)該是管理費(fèi)用的借方,應(yīng)付工資的貸方?實(shí)際和稅收金額是不是實(shí)際和稅收金額是不是=167296.39-1649(2021年已經(jīng)做過(guò)調(diào)增1649的操作,調(diào)整原因詳見(jiàn)問(wèn)題題目)
QQ老師
2023 05/05 16:01
你好!比如說(shuō)2022年11月工資你次面匯算清繳前還沒(méi)有發(fā)放 這樣你的實(shí)發(fā)金額和稅收金額就需要扣除11月工資金額,這樣就會(huì)產(chǎn)生調(diào)增利潤(rùn)調(diào)減費(fèi)用,
84785027
2023 05/05 16:09
老師并沒(méi)有給回答,我想知道怎么計(jì)算的
QQ老師
2023 05/05 16:24
你好!這是稅務(wù)局匯算清繳的輔導(dǎo)資料,按圖片順序看看對(duì)你有幫助,如果匯算清繳前實(shí)際發(fā)放了你的賬在金額、實(shí)付金額、稅收金額是一致的,也就是你計(jì)入費(fèi)用的金額,按你提供的正本就是139646.39元??纯纯梢钥吹綀D片嗎?
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