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問題已解決

你好,老師計(jì)提借方轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方應(yīng)交增值稅,隔月交稅貸方銀行存款,像這種的到年末就有轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額如何 處理呢 年末結(jié)轉(zhuǎn)的很多

84784993| 提問時(shí)間:2023 05/05 11:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 05/05 11:30
郭老師
2023 05/05 11:30
把你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了。
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