問題已解決
老師,單位被稅局檢查涉嫌虛開,把進項票轉出了,賬務處理:借 庫存商品 貸 進項轉出(進項稅額)并且計提了城建稅及附加,這樣做,對嗎



你好,實際業(yè)務是不是虛開的,如果是虛開的話,你整個發(fā)票都得紅沖。
2023 05/05 18:38

84784983 

2023 05/05 18:43
不是虛開

84784983 

2023 05/05 18:43
稅局要求,全部轉出進項

84784983 

2023 05/05 18:44
如果這樣的話,那這點增加的庫存商品其實已經賣掉了,該怎么辦呢?

郭老師 

2023 05/05 18:45
去年賣出去的,借以前年度損益調整,
貸庫存商品再做一個結轉成本的。

郭老師 

2023 05/05 18:45
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整。

84784983 

2023 05/05 18:56
那做所得稅匯算清繳時,沒有收入,體現出成本了,怎么辦

郭老師 

2023 05/05 19:02
你好,那你現在收入小于成本了嗎?

84784983 

2023 05/05 19:05
嗯是的呀

郭老師 

2023 05/05 19:06
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額納稅調增。賬上需要紅沖。

84784983 

2023 05/05 19:20
分錄是什么?我沒看明白

郭老師 

2023 05/05 19:27
你好,我沒有給你做賬務處理,你當時結轉的成本是怎么做的?借主營業(yè)務成本
貸庫存商品嗎?
如果是的話,
借庫存商品貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤。

84784983 

2023 05/05 19:32
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 05/05 19:34
不用客氣
工作愉快
